发票跨月冲红怎么做账
跨月发票红冲做记账凭证的方法是:只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了。红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。
发票跨月红冲操作流程
品牌型号:联想小新Pro16 2022款系统版本:Windows10软件版本:增值税发票开票软件税务UKey版V20211231电子发票可以通过税务 Ukey 版开票软件作废红冲,具体操作如下:通过税务 Ukey 版作废红冲1、打开税务 Ukey 版开票软件打开进入税务 Ukey 版开票软件首页,进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票,选择查看原票。3、点击负数开具点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步进入冲红确认界面,输入需要冲红发票代码和号码,输入两遍,点击下一步。5、点击确定核实信息无误,系统提示本张发票可以开具负数,点击确定。6、点击开具进入负数发票填开界面,点击开具,完成冲红操作。法律依据根据《中华人民共和国发票管理办法》第三条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内,配合税务机关做好发票管理工作。第五条 发票的种类、联次、内容以及使用范围由国务院税务主管部门规定。
增值税专用发票跨月冲红流程是什么?
增值税专用发票跨月冲红流程是红字发票信息表,选第一个信息表填开;选销售方申请1.应开票有误购买方拒收的然后填写发票代码和号码,点击下一步(备注:发票若为11月之前或者不是本机开的,信息需要自己输入将信息输入完整;若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步)点击右上角打印-再点击不打印出现信息表已成功填开,是否需要继续填开,点击取消2、红字发票信息表-选第二个信息表查询导出选择需要红冲的企业名称选择上传按钮-出现上传成功-点击确认3、发票填开-专票-点红字选择3.导入网络下载红字发票信息表选择需要冲红的企业名称-双击将发票信息补充完整,打印即可。扩展资料增值税专用发票增值税是发货票中的一种,普通发票是供增值税一般纳税人生产经营增值税应税项目使用的一种特殊发票,它们的区别主要有以下五点:1、票面的区别:增值税发票为可抵扣发票,有“增值税专用”字样,普通发票则有“增值税普通发票”字样。增值税专用发票是三联式的,普通发票两联。2、作用:对于开票企业则没有区别,不管是哪类票都要缴纳销项增值税,但对于受票企业,只要增值专用发票才可以抵扣,普通发票则不可以。3、开票范围:对于开票企业,只有营业范围内的销售才可以开具增值税专用发票。4、开票资质:只有一般纳税人才有资格开具增值税专用发票,小规模企业则只能开具普票。5、管理上:不管是增值税或普票,税务管理上都是每月上报、购买查验。但对企业的进项方面着重于审核具有可抵税的增值税专业发票。
增值税专用发票跨月冲红流程
根据《国家税务总局关于修订的通知》一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》).《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息.一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!2.发票已认证.购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!请点击输入图片描述(最多18字)